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Especialización Comercio Exterior y Marketing Internacional (Título Propio)

Especialización Fiscalidad Internacional


Materia/s que integran este curso: Fiscalidad Internacional
Perfil profesional al que se dirige este curso: Export Manager , Export Area Manager , Técnico Especialista de Exportación , Asesores fiscales, abogados. consultores, directores y gerentes.
Duración: 52 horas
Precio del Curso: 988.00
Precio con descuento: Bonificable por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo - Trámites no incluidos en el precio, más información en Grupo Alcla www.grupoalcla.com

Fechas: 


La inscripción está abierta todo el año, para inscribirte debes rellenar la ficha de inscripción y enviarla a admisiones@esni.es. Para ampliar información o aclarar cualquier duda envía un e-mail a info@esni.es o llama al teléfono gratuito 800 808 867

Dirigido a: 
Licenciados, diplomados y profesionales que desean adquirir una formación general, amplia y práctica en la fiscalidad internacional.
Directores administrativos, financieros, auditores, controllers que por su actividad profesional deben gestionar los aspectos fiscales de actividades internacionales de la empresa
Gerentes, directores, directores y responsables comerciales, responsable de exportación e importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.


ir arriba Beneficios para el estudiante: 
1. Adquirirás conocimientos tributarios que te permitirán el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito fiscal internacional tanto a nivel de asesoría fiscal internacional como a nivel de la gestión fiscal internacional dentro de una empresa.
2. Obtendrás conocimientos para planificar las operaciones internacionales de la empresa, desde la perspectiva fiscal.


ir arriba Objetivos del curso / seminario:  Ofrecer a los asistentes las herramientas para una gestión fiscal de la actividad internacional de la empresa con el principal objetivo de reducir costes, o bien, no se incurran en errores que deriven en sanciones por parte de la administración.

ir arriba Programa: 
1. Introducción a la fiscalidad Internacional
1.1. Conceptos básicos de la fiscalidad internacional.
1.2. Alcance de la fiscalidad internacional en la actividad de la empresa.
1.3. Fuentes del derecho interno y comunitario.
2. Los Convenios de Doble Imposición
2.1. Interpretación y aplicación de los CDI: Novedades en el modelo de Convenio de la OCDE 2005.
2.2. Definición de conceptos básicos contenidos en el modelo de Convenio de la OCDE.
2.3. Medidas para prevenir la evasión fiscal en los CDI.
2.4. Medidas para prevenir la evasión fiscal en la legislación española (en torno a las nuevas medidas para la prevención del fraude fiscal).
2.5. El uso eficiente de las medidas internas e internacionales para evitar la doble imposición jurídica y económica: exención e imputación.
3. Precios de Transferencia
3.1. Concepto de precio de transferencia.
3.2. Régimen jurídico de los precios de transferencia.
3.3. Problemas en la aplicación de las normas sobre precios de transferencia.
3.4. Documentación de los precios de transferencia: el masterfile.
4. Tributación de no residentes
4.1. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes: hecho imponible y supuestos de sujeción.
4.2. Exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
4.3. Los elementos personales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
4.4. Residencia fiscal de personas físicas y entidades; cambios de residencia y estatutos singulares.
4.5 Concepto de establecimiento permanente.
4.6. La tributación de las rentas obtenidas sin establecimiento permanente.
4.7. Los aspectos fiscales internacionales de los establecimientos permanentes.
4.8. Obligaciones formales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
5. Planificación fiscal internacional
5.1. Principios básicos de la Planificación Fiscal Internacional (PFI).
5.2. Las sociedades holding, las sociedades híbridas, trust, fundaciones y sociedades civiles como medio de la PFI.
5.3. Los paraísos fiscales.
5.4. Las ETVE (Entidades de Tenencias de Valores Extranjeros): creación, ventajas clave, retenciones de impuestos sobre dividendos, impuesto sobre la Renta Corporativo sobre las Ganancias de Dividendos Recibidas e Impuestos sobre plusvalías de la venta de acciones.
5.5. Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados Miembros diferentes.
5.6. Operaciones de reestructuración empresarial y fraude de ley.
5.7. Treaty shopping.
5.8. La fiscalidad comunitaria directa: Directiva matriz-filial; ahorro; intereses y cánones; fusiones y escisiones.
5.9. Jurisprudencia tributaria reciente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
6. Caso práctico global sobre planificación fiscal internacional

ir arriba Condiciones de inscripción / matrícula: 
No se incluye las tasas de extensión de títulos.
Descuento del 5% para grupos de empresas (grupos de 2 personas). Descuento del 10% para grupos de empresas (grupos igual o superior a 3 personas). Para grupos igual o superior a 5 personas solicitar información.
Beca del 5% para desempleados inscritos en el INEM con una antigüedad superior a 6 meses.
Beca del 10% para desempleados inscritos en el INEM con una antigüedad superior a 12 meses.
Beca del 15% para desempleados inscritos en el INEM con una antigüedad superior a 18 meses.
Beca del 20% para desempleados inscritos en el INEM con una antigüedad superior a 24 meses.
Descuento del 5% para antiguos alumnos ESNI
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo, más información en www.grupoalcla.com

No se incluye gastos de extensión del título.

Información e inscripciones: inscripcion@esni.es Tel. 902 955 070 / Fax 901 955 405.

Para ampliar condiciones de acceso, visita www.esni.es

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